今年二季度,根據我院職能管理部門2014年重點任務責任書要求,財務科制定工作措施,選擇資質等級較高的會計事務所,對院屬公司2013年度財務狀況和收支情況實施了專項審計工作。
本次審計歷時較長,事務所根據《中國注冊會計師審計準則》的規定,對兩公司2013年度的財務會計資料及其他相關信息進行了嚴格的審計程序,提出了包括資產、往來款項、投資、項目管理等相關問題,并對所發現的問題出具有針對性的建議。財務科對審計發現的問題與建議給予重點關注,通過工作例會討論賬務處理依據,并向院領導匯報審計結果。同時重點追蹤審計建議的處理程序,做到對發現的問題及時整改。截止目前,內部審計工作圓滿結束。
通過本次審計,加強我院所屬公司的往來款項的管理,完善施工工程項目的事前事中事后的全面控制,進一步規范了賬務處理,提高會計核算水平,加強了我院所屬公司的財務管理,確保我院所屬公司的經濟效益。